
本月開票100000,本月要申報(bào)稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
本月要做上月未開票預(yù)申報(bào),這個(gè)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 就是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本的分錄,只是沒有開具發(fā)票而已。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月未開票增值稅申報(bào)表有比留底稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)




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月霞 追問
2019-01-22 20:36
鄒老師 解答
2019-01-23 08:52