
公司有個員工掛靠社保的,前會計在內(nèi)賬上一直沒做賬,其他應收款貸方一直掛著他一開始打來的錢?,F(xiàn)在這個員工又打錢過來了,之前沒沖的這些賬怎么處理呢
答: 按實際扣的社保金額進行銷賬,調(diào)減其他應收款貸方
公司有個員工掛靠社保的,前會計在內(nèi)賬上一直沒做賬,其他應收款貸方一直掛著他一開始打來的錢?,F(xiàn)在這個員工又打錢過來了,之前沒沖的這些賬我怎么處理呢
答: 你好,之前的會計處理是錯誤的,應該是借方的其他應收款,現(xiàn)在收到他打來的錢,應該做貸其他應收款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應收款可以有貸方余額嗎?員工讓公司代繳兩個月社保,公司已經(jīng)交了一個月,還有一個月暫時還沒交,這樣員工就多打了一個月的社保錢過來,公司之前其他應收款只計提了一個月,現(xiàn)在收到錢是全部貸其他應收款呢?還是貸方先把之前的其他應收款沖掉,再貸其他應付款?
答: 你好 可以的 應該是你多收款了 導致貸方余額了。你說的兩種都可以 的

