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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-01-22 10:47

你好!實際繳納的多是嗎?補提下下就可以或轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-23 13:59

補提和營業(yè)外支出怎么做分錄呢?

QQ老師 解答

2019-01-23 14:24

你好,計提的分錄你怎么做的?

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-23 14:34

增值稅不計提啊

QQ老師 解答

2019-01-23 14:36

都是上月計提下月繳納啊!你們是小規(guī)模?

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-23 17:28

對的

QQ老師 解答

2019-01-23 18:10

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅  貸營業(yè)外支出

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!實際繳納的多是嗎?補提下下就可以或轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2019-01-22 10:47:27
1、不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的 2、等年末統(tǒng)一再做結(jié)轉(zhuǎn) 3、到某個月銷項大于進(jìn)項,需要交增值稅時,就做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-03-29 15:57:40
您好,是不需要的。您計入稅金是正確的
2020-12-06 08:22:36
你好 這個月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了 看下老師給你發(fā)的圖片
2020-03-19 15:44:07
學(xué)員你好,進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 當(dāng)月計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。沒有此科目,可以自己設(shè)置的。
2018-01-22 17:49:24
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