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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-22 10:36

你好,可以報(bào)銷,18年是否做處理了

旺仔 追問

2019-01-22 10:37

18年沒有做處理!同事拿18年的發(fā)票回來報(bào)銷

小惑老師 解答

2019-01-22 10:38

那發(fā)票的金額是有多少

旺仔 追問

2019-01-22 10:38

幾百塊

小惑老師 解答

2019-01-22 10:39

那在這個(gè)月份報(bào)銷就可以了,沒關(guān)系的

旺仔 追問

2019-01-22 10:39

他出差,昨天才拿回來?難道這個(gè)也不能報(bào)銷?

小惑老師 解答

2019-01-22 10:40

那在這個(gè)月份報(bào)銷就可以了,沒關(guān)系的

旺仔 追問

2019-01-22 10:43

老師還有一個(gè)問題,我們公司很多商品都沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是銷售出去一樣開發(fā)票出去!然后不管有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的商品銷售出去正常開票,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本!這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

小惑老師 解答

2019-01-22 10:45

你們平??梢越Y(jié)轉(zhuǎn)成本的,等所得稅匯算時(shí)把沒有成本的調(diào)整出來就可以了

旺仔 追問

2019-01-22 10:46

沒有進(jìn)項(xiàng)部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

小惑老師 解答

2019-01-22 10:47

你應(yīng)該知道產(chǎn)品的價(jià)格吧

旺仔 追問

2019-01-22 10:48

我現(xiàn)在建19年的賬,庫存商品只有一個(gè)用金額,現(xiàn)在1月份新建賬套,要不要分別把商品明細(xì)建立初始數(shù)據(jù)?

旺仔 追問

2019-01-22 10:49

但是每次購進(jìn)的一樣的商品,但是采購進(jìn)來的價(jià)格不一樣怎么辦

小惑老師 解答

2019-01-22 10:50

那你要做個(gè)庫存的臺(tái)賬,這樣才能正確結(jié)轉(zhuǎn)成本

旺仔 追問

2019-01-22 10:51

我是剛剛接回來自己做的,之前那個(gè)人沒有做,我現(xiàn)在要怎么處理

小惑老師 解答

2019-01-22 10:53

那你應(yīng)該先盤庫,做盤點(diǎn)把庫存臺(tái)賬先建立起來

旺仔 追問

2019-01-22 10:55

我已經(jīng)盤點(diǎn)出來了

小惑老師 解答

2019-01-22 10:58

那就按照盤點(diǎn)數(shù)做臺(tái)賬,以后每月成本結(jié)轉(zhuǎn)就看臺(tái)賬就可以了

旺仔 追問

2019-01-22 11:03

她給我的庫存總金額,就是一直采購進(jìn)來沒有做過任何變動(dòng),她只是做的銷售不會(huì)影響庫存也不結(jié)轉(zhuǎn)成本

小惑老師 解答

2019-01-22 11:04

那這個(gè)是實(shí)際的盤點(diǎn)表嗎

小惑老師 解答

2019-01-22 11:04

那你們的成本一直不結(jié)轉(zhuǎn),利潤(rùn)很高?

旺仔 追問

2019-01-22 11:05

我現(xiàn)在是不是按著她給的庫存總金額把各各商品數(shù)量金額錄入初始數(shù)據(jù)就可以了?以后就接著做?

旺仔 追問

2019-01-22 11:06

是??!之前一直不結(jié)轉(zhuǎn)!

小惑老師 解答

2019-01-22 11:13

他給你的庫存金額是正確的嗎?目前實(shí)際庫存金額嗎?

旺仔 追問

2019-01-22 11:15

我們是有內(nèi)外賬的,她給的庫存沒有什么正不正確可言,她給的庫存就是購進(jìn)來的商品有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額

小惑老師 解答

2019-01-22 11:16

那你就按照這個(gè)情況繼續(xù)往下做臺(tái)賬就成了

旺仔 追問

2019-01-22 11:17

我們采購商品有多少發(fā)票,就有多少庫存,她就是這樣給我個(gè)數(shù)字!她做銷售的從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過成本,固然庫存沒有做出庫過

小惑老師 解答

2019-01-22 11:19

我的意思是,你現(xiàn)在應(yīng)該實(shí)地盤點(diǎn)一下具體有多少庫存,按照這個(gè)數(shù)做臺(tái)賬然后出庫后結(jié)轉(zhuǎn)成本,要不他的數(shù)字沒有用,也不準(zhǔn)確的

旺仔 追問

2019-01-22 11:21

我們分內(nèi)外賬,你盤點(diǎn)這個(gè)庫存只對(duì)得上內(nèi)賬,外賬是肯定對(duì)不上的

小惑老師 解答

2019-01-22 11:27

那外賬就一次成本都不結(jié)轉(zhuǎn)? 
最起碼內(nèi)賬是正確的,企業(yè)要有一個(gè)可參考的庫存

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相關(guān)問題討論
你好,可以報(bào)銷,18年是否做處理了
2019-01-22 10:36:11
你好,可以在19年報(bào)銷
2019-01-16 15:22:11
可以的,但是這個(gè)發(fā)票要在下半年開出來的才比較合理,上半年的就說不過去了
2020-01-19 15:29:49
18年的餐飲費(fèi)發(fā)票,19年可以報(bào)銷的,走以前年度損益調(diào)整
2020-01-15 10:23:09
你好,如果是之前遺漏入賬,可以在現(xiàn)在補(bǔ)入帳,通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2020-06-03 17:47:31
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