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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-21 20:56

你好! 
 
可以的

蔣飛老師 解答

2019-01-21 20:56

比如進(jìn)項稅額15 
銷項稅額10 
應(yīng)交增值稅=10-15=-5

蔣飛老師 解答

2019-01-21 20:57

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5

蔣飛老師 解答

2019-01-21 20:58

你好! 
做上面的分錄就可以了(不用交稅,進(jìn)項稅額留抵)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好! 可以的
2019-01-21 20:56:09
那我這個月沒有申報的話,會不會相當(dāng)于自動放棄
2019-02-18 16:00:16
您好 增值稅專用發(fā)票不是必須當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月抵扣 如果進(jìn)項稅額經(jīng)過認(rèn)證后,大于本月的銷項稅額,可以留抵
2019-06-02 15:45:58
你好,不可以,當(dāng)月進(jìn)項必須抵扣完
2018-11-28 10:57:36
你好,是可以的,是的,是這樣的
2022-08-03 14:26:48
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