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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-21 18:11

這個海參是用來送客戶的嗎?

Happiness 追問

2019-01-21 18:16

是的老師

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:18

不能抵扣的 
借銷售費用-招待費 應交稅費-應交增值稅-進項貸銀存,進項轉(zhuǎn)出借銷售費用-招待費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

Happiness 追問

2019-01-21 19:21

把稅額做成本嗎老師,您上面做法進項稅額還是在借方啊

答疑郭老師 解答

2019-01-21 19:29

我做的稅額就是在成本,最后價稅合計做到了銷售費用,你可以帶上金額做上面分錄,最后一步,金額是進項稅額的金額,進項轉(zhuǎn)出月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面

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這個海參是用來送客戶的嗎?
2019-01-21 18:11:01
你好!借管理費用-交際費 貸現(xiàn)金。
2017-09-12 10:04:33
借管理費用-辦公費 應交稅費-增值稅-進項 貸銀行存款
2019-03-15 13:14:34
對于購買金稅盤收到的專票,首先應該完成開票,將開票信息記入金稅盤中,購買方需要核對發(fā)票的金額、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼等信息,然后將發(fā)票分類記賬。如有必要,還應當分類存檔、開出報銷單等,以便作為稅務報表的依據(jù)。
2023-03-24 12:06:08
你好;? 你發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了嗎?? ? 你找 銷售方給你記賬聯(lián)復印件蓋章? 給你做抵扣和入賬?
2021-10-26 09:20:45
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