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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-21 17:41

之前有掛賬其他應(yīng)付款嗎

小蘭 追問(wèn)

2019-01-21 17:43

有掛賬其他應(yīng)付款,金額是20萬(wàn)

答疑郭老師 解答

2019-01-21 17:48

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款對(duì)沖

小蘭 追問(wèn)

2019-01-21 17:57

那我之前那筆賬怎么處理?摘要:沖18年12月憑證,借:其他應(yīng)收款-法人 -104536  其他應(yīng)收款-甲職工 -13518.01  貸:銀行存款 -118054.01,這樣嗎?

小蘭 追問(wèn)

2019-01-21 17:57

然后再記,借:其他應(yīng)付款-法人 100000  管理費(fèi)用-法人  4536  管理費(fèi)用-甲職工 13518.01  貸:銀行存款 118054.01,這樣嗎?

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:00

可以的

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:01

管理費(fèi)用-法人 4536 管理費(fèi)用-甲職工 13518.01之前沒有如費(fèi)用是嗎?費(fèi)用二級(jí)科目不對(duì)

小蘭 追問(wèn)

2019-01-21 18:18

借:其他應(yīng)付款-法人 100000 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4536 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 13518.01 貸:銀行存款 118054.01,這樣是正確的嗎?

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:20

對(duì)的

小蘭 追問(wèn)

2019-01-21 18:23

那對(duì)2018年出的所有的表有沒有影響?還需要做什么調(diào)整嗎?

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:30

你這個(gè)分錄做到了那年?

小蘭 追問(wèn)

2019-01-21 18:42

這個(gè)分錄在2018年12月做的,2018年所有的表已經(jīng)出完了,現(xiàn)在2019年1月想要調(diào)2018年12月的賬

答疑郭老師 解答

2019-01-21 19:11

你費(fèi)用發(fā)票是幾月份的?

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之前有掛賬其他應(yīng)付款嗎
2019-01-21 17:41:01
付出去那筆: 借:費(fèi)用 40000 貸:銀行存款 40000 銀行退票:借:銀行存款 10000 貸:其他應(yīng)付款/個(gè)人 10000
2020-04-23 09:41:30
借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用40000-1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。40000-1000 這個(gè)退給你們?cè)?,這個(gè)做借銀行 貸其他應(yīng)收款-甲 1000 這樣,比較好,這個(gè)
2020-04-23 10:33:06
你好! 對(duì)的。
2019-01-25 16:24:27
你好,你上面的分錄是平的,現(xiàn)在你的賬上哪個(gè)科目有余額?
2018-02-27 12:26:21
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