
當(dāng)月收到進(jìn)項發(fā)票,但未付款,需要在當(dāng)月做賬還是付款的時候做賬呀,做賬的分錄該怎么寫啊
答: 同學(xué)好,收到發(fā)票當(dāng)月可以計入應(yīng)付帳款借:原材料(固定資產(chǎn)、庫存商品、成本費用)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付帳款
老師,當(dāng)月發(fā)票未到做的預(yù)付賬款,次月發(fā)票到了后,做分錄的時候在摘要處需要備注沖預(yù)付賬款嗎?
答: 可以的備注這樣更清晰
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1.收到前2個月應(yīng)收賬款,發(fā)票當(dāng)月未開下月開,如何做分錄?2.支付的款項當(dāng)月未收到發(fā)票又該如何做分錄?
答: 收到前2個月應(yīng)收賬款,發(fā)票當(dāng)月未開下月開(描述有點問題,所以下面分兩種情況回答) 如果是收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 如果是沒開票預(yù)收 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 支付的款項當(dāng)月未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款





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