老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

用進(jìn)口貨物繳納增值稅的繳款書(shū)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)現(xiàn)拿到的繳款書(shū)上的增值稅額被海關(guān)備注上減少5000元,問(wèn)一下才知道,是最初繳稅的時(shí)候多交納了,申請(qǐng)后退回,繳款書(shū)沒(méi)有重新打,只是備注了一下,現(xiàn)在如果申請(qǐng)抵扣,用原稅額,還是用減少5000后的差額。
答: 減少的5000后的差額。進(jìn)項(xiàng)抵扣的前提是企業(yè)前期付出了。
海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專(zhuān)用繳款書(shū)不能抵扣是吧?
答: 是的 關(guān)稅是不能抵扣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)怎么抵扣?
答: 步驟一:您直接點(diǎn)擊“增值稅(一般納稅人)”→→“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理”→→“新增”→→“海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)”→→錄入海關(guān)繳款書(shū)信息→→“確定”; 步驟二:“輔助功能”→→“待比對(duì)海關(guān)繳款書(shū)管理”→→選中要認(rèn)證的繳款書(shū)→→點(diǎn)擊“待比對(duì)信息導(dǎo)出”; 步驟三:導(dǎo)出后登錄電子稅務(wù)局→→“發(fā)票管理”→→“海關(guān)稽核”→→瀏覽選中之前導(dǎo)出的xml文件打開(kāi)上傳;

