
今年12月份增值稅主表。第已繳稅額。是去年年末12月份應(yīng)繳稅款與本年度1-11月份已繳稅款的合計數(shù)。老師這個稅負(fù)有沒有達(dá)到。超過了多少。是按照這個表顯示的已繳稅款金額作為基數(shù)還是按照這個表已繳稅款減去去年12月份的,加上本年12月份已轉(zhuǎn)出。次年1月份再繳納計算。
答: 要按年度算 是1-12月份的 去年的雖然在今年交 但是不能算
每個企業(yè)的稅負(fù)。是按照去年12月份收入加上今年1-11月份收入算出來的已交稅金是否達(dá)到。還是按照今年1-12月份收入計算出來的。2.老師已交稅金這一年是否達(dá)到稅負(fù)。12月份繳納的稅金就不算吧。因為12月份的稅金在1月份才支付那。這個已交稅金的基數(shù)其實就是去年12月份加上今年1-11月份的已交稅金合計。
答: 嚴(yán)格來說,稅金的所屬期應(yīng)該和收入所屬期一致。因此,應(yīng)該是全年應(yīng)交稅金除以全年收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,填表有個本年上繳稅金,還算1月份繳的去年12月稅款嗎
答: 本年上繳稅金算1月繳納的金額的
增值稅申報表的第25行本年累計為什么總是顯示1月份申報的那個稅額(所屬期12月份),已經(jīng)繳款過了。。下次申報還是顯示那個金額。
關(guān)于年度匯算清繳的問題,在主表上,本年累計實際已繳納的所得稅,這欄要怎么填?12月份沒有計提所得稅,在1月份的時候扣款了,那要不要把1月份扣款的企業(yè)所得稅的金額填到本年累計已繳上?
這是2016年11月和12月份的增值稅報表,其中第32欄數(shù)據(jù)54445.23在11月份已經(jīng)繳納,為什么在12月份的期末未繳稅額里又出現(xiàn)了呢?

