您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對方無 問
您好,這個的話,是可以不做賬的,這個業(yè)務(wù) 答
同問,這個如何24年暫估成本沒回來發(fā)票,然后匯繳時 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個季度開始盈利,應(yīng)繳 問
先彌補(bǔ)虧損,有利潤才交個稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問
若不用支付,可轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 答

給員工支付的房租費(fèi),如何寫分錄呢?借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)8000貸:銀行存款8000.,收到發(fā)票后記借:銷售費(fèi)用—職工福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)嗎?是這樣嗎?
答: 你做的會計分錄是正確的
員工宿舍的燃?xì)赓M(fèi)可以寫借:管理費(fèi)用福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi) 開票后寫借:應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)貸:銀行存款 嗎?
答: 你好,可以的,計提時,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi),支付時,借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi),貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師中午好,請問:職工聚餐 分錄是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 ;工資表中有通訊費(fèi)及住房的補(bǔ)貼,也是通過借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款嗎
答: 同學(xué)你好,是正確的;

