
老師您好,8月份做材料暫估入賬時做多了,9月份的時候我要怎么沖回,謝謝
答: 您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。

