老師好,請問期末留退稅的第二類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè),申請 問
不是用第 6 個(gè)月金額直接算,而是用第 6 個(gè)月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額,再乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例和 60% 來計(jì)算應(yīng)退稅額。 答
這個(gè)答案是錯(cuò)的吧是/不是+吧 問
您好,可以發(fā)一下答案嗎,我看下公式這個(gè)的 答
老師,企業(yè)是一家印刷服務(wù),金屬材料銷售,印刷專供設(shè) 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答
老師,公司日常報(bào)銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊, 問
您好,這些可以計(jì)入費(fèi)用中,能減少利潤 答
老師,我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問
您好,這個(gè)沒事,不影響的 答

假如開票含稅金額680萬,10%稅率,1%稅負(fù) 需要別人開給多少進(jìn)項(xiàng)票 別人是16%稅點(diǎn)
答: 你好,計(jì)算公式按這樣,不含稅=680/1+0.1=618.18,618.18*0.1-M*0.16/618.18=1%,M=
假如開票含稅金額680萬,10%稅率,1%稅負(fù) 需要別人開給多少進(jìn)項(xiàng)票 別人是16%稅點(diǎn) , 銷項(xiàng)稅額680萬÷1.1×0.1=618181.81,假如需進(jìn)項(xiàng)稅額450萬÷1.16×0.16=620689.65 大概相差2507元左右 , 算的是這么多
答: 您好 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 銷售收入=6800000/1.1=6181818.18 銷項(xiàng)稅額=6181818.18*0.1=618181.812 (618181.81-進(jìn)項(xiàng)稅額)/6181818.18=1% 進(jìn)項(xiàng)稅額=556363.63元
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
替別人開票20萬(含稅價(jià))假如增值稅稅負(fù)按1%計(jì)算請問交多少增值稅,附加稅,所得稅,印花稅,需要多少進(jìn)項(xiàng),我如果給對方要稅點(diǎn)。要多少謝謝回答!
答: 你好,這個(gè)發(fā)票不能開,你這是虛開發(fā)票,這個(gè)是違法的,金額還這么大
比如我給別人開了銷項(xiàng)稅30萬。稅率48000元。合計(jì)348000。別人要給我開多少錢的進(jìn)項(xiàng)票啊
你好,一般納稅人,比如需要開2萬增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是1萬增值稅發(fā)票,我需要交多少錢稅?進(jìn)項(xiàng)是金額多和少,交的稅有區(qū)別嗎?
一般納稅人,新項(xiàng)目,假如給別人開11萬的票,找別人要多少進(jìn)項(xiàng)票才不交稅,然后還要多少成本票和工資表,做賬報(bào)稅
 
 


 
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