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送心意

答疑小王老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-01-17 14:17

你好,同學(xué),一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額都是不計(jì)入產(chǎn)品成本的,都是要用于抵扣的。你的圖片的題目不是很清楚,把兩道題的完整的發(fā)過來我看看。

晶晶 追問

2019-01-17 14:20

這是第一道

晶晶 追問

2019-01-17 14:20

12月21日購入庫存商品,價(jià)款300增值稅51

晶晶 追問

2019-01-17 14:22

這是第二道,6月5日外購一批商品價(jià)款200,增值稅34

晶晶 追問

2019-01-17 14:25

第二道不算入成本我可以理解,但是第一道不算入,選項(xiàng)就沒有答案了,是不是題目錯(cuò)了

答疑小王老師 解答

2019-01-17 14:25

你看一下,上面標(biāo)明的是購買商品時(shí)收到的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,所以是300+51

晶晶 追問

2019-01-17 14:27

第一個(gè)是普通發(fā)票

晶晶 追問

2019-01-17 14:27

噢好的,明白了

答疑小王老師 解答

2019-01-17 14:29

第一個(gè)是普通發(fā)票,怎么會(huì)沒答案呢?銷售了1000出去,隨之年初的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備就要按銷售的比例沖減1000/3000*60=20出去,這個(gè)你算了嗎?

答疑小王老師 解答

2019-01-17 14:30

你好,明白了,考試的話一定要仔細(xì)閱讀題目,到處都是陷阱

晶晶 追問

2019-01-17 14:31

好的,謝謝老師!

答疑小王老師 解答

2019-01-17 14:31

答案選50,沒有問題的哈。

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采購庫存商品 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
一般納稅人銷售17%
2018-03-09 14:46:16
你好,是的按照商品出庫單價(jià)作為計(jì)稅基礎(chǔ),需要轉(zhuǎn)化成不含稅金額
2019-06-11 13:31:42
學(xué)員你好,計(jì)算如下 10/(103+10)=0.08849557522
2022-03-06 21:41:17
是辦理經(jīng)營地址變更嗎,不需要的
2021-05-18 12:23:49
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