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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-16 10:13

你好 應(yīng)付賬款在借方 實(shí)際是預(yù)付賬款 你們是多付了款嗎

ZoeyHsu 追問

2019-01-16 10:14

實(shí)際沒有多付,應(yīng)該是賬面少轉(zhuǎn)入成本了,這樣要怎么調(diào)平呢

meizi老師 解答

2019-01-16 10:15

少轉(zhuǎn)入成本 是什么意思  你具體啥情況 描述清楚點(diǎn)便于回復(fù)

ZoeyHsu 追問

2019-01-16 10:23

就是我們?nèi)胭~抵扣之前掛應(yīng)付賬款的時(shí)候,做2步,1.借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,,第2步這里的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少做了金額,應(yīng)付賬款跟著也少了,那這樣要怎么處理呢

meizi老師 解答

2019-01-16 10:24

你好 如果沒跨年的話 把之前分錄沖了 然后做正確的分錄即可

ZoeyHsu 追問

2019-01-16 10:26

好的,那如果是多付了,年末了要怎么處理呢

meizi老師 解答

2019-01-16 10:30

你好  多付了 如果后期還有合作 你就掛著  下次購(gòu)貨抵減就行

ZoeyHsu 追問

2019-01-16 10:30

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-01-16 10:31

好的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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實(shí)際沒有多付,應(yīng)該是賬面少轉(zhuǎn)入成本了,這樣要怎么調(diào)平呢
2019-01-16 10:14:59
同學(xué):您好。應(yīng)付賬款,借方余額那代表是預(yù)付賬款。資產(chǎn)類科目。財(cái)務(wù)軟件,結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)就會(huì)平的。 手工賬,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),或把數(shù)值填至預(yù)付賬款,即可。
2022-02-23 09:28:27
你好,是什么原因需要把應(yīng)付賬款借方余額需要沖平呢?
2020-04-28 12:59:29
你好!什么原因造成的?一般是交回錢平賬,
2019-10-15 14:33:41
你好,期末應(yīng)收賬款借方余額是正常的,為什么要調(diào)平
2019-08-23 18:53:19
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