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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-15 23:50

您好,建議12月份改為預(yù)付賬款處理,1月份再根據(jù)發(fā)票做資產(chǎn)成本費(fèi)用處理,并沖預(yù)付賬款。

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您好,建議12月份改為預(yù)付賬款處理,1月份再根據(jù)發(fā)票做資產(chǎn)成本費(fèi)用處理,并沖預(yù)付賬款。
2019-01-15 23:50:29
你好 18年 借:成本費(fèi)用 貸:銀行存款 19年 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-05-14 19:12:21
2017年9月-2018年8月,這樣算一年
2019-07-05 14:28:47
可以的,放在12月的賬里處理
2019-01-04 11:45:53
你好,可以做在今年,然后匯算清繳時把這個加到18年成本里
2019-04-25 11:13:57
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