
為客戶補(bǔ)開2016年5月1日以前的營業(yè)稅發(fā)票,使用603 “已申報(bào)繳納營業(yè)稅未開票補(bǔ)開票”后,如何填報(bào)申報(bào)表
答: 我們公司申報(bào)時未填這數(shù),也申報(bào)成功了
公可使用603已申報(bào)營業(yè)稅未開具發(fā)票這個代碼,為客戶開具了2016年5月1日前的不征稅的增值稅普通發(fā)票,問如何填報(bào)本月的增值稅申報(bào)表?發(fā)票的份數(shù)怎么填?
答: 你好,同學(xué)。這屬于免稅,填在其他免稅攔里面。發(fā)票份數(shù)按實(shí)際數(shù)填寫。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅人已申報(bào)營業(yè)稅未開票的收入補(bǔ)開增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
答: 你好,填寫在當(dāng)月的收入欄次,比如未達(dá)起征點(diǎn)或免稅銷售額,或第一行
已交過營業(yè)稅補(bǔ)開增值稅發(fā)票編碼603開具 這部分對應(yīng)的增值稅申報(bào)表如何填寫
納稅人在營改增前已經(jīng)在地稅機(jī)關(guān)繳納營業(yè)稅,但未開具發(fā)票,在營改增后補(bǔ)開發(fā)票,這種情況如何能在網(wǎng)上申報(bào)成功?
老師,你好,我是房地產(chǎn)企業(yè),營改增前繳納了營業(yè)稅,營改增后補(bǔ)開的發(fā)票我開的是零稅率的,我想問下,增值稅申報(bào)表如何申報(bào),具體填在那里?





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