建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

在專管員那查了,購銷合同要交印花稅,是不是我買了材料人家給我開了10000的發(fā)票,我賣了12000,我開了12000的發(fā)票,是不是這22000元我要交印花稅
答: 您好,是的,購銷合同的雙方都需要繳納。購進的和銷售的是兩筆應(yīng)稅稅目
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師購銷合同繳納印花稅的計稅依據(jù)是什么,比如我進庫存商品10000噸,沒有發(fā)票,我賣出去開了10000噸的銷項發(fā)票,怎么處理?老師印花稅是銷售合同也要交,采購合同也要交嗎?那不是重復(fù)交了,比如我們是圖書銷售公司,我們是直接按照銷售額的千分之三交的印花稅,那么采購書時還要交嗎?
答: 是的印花稅是購銷合同都交納。有些地方有優(yōu)惠政策,按核定的比例征收。 你好,采購書時也需要交納印花稅。





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