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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-15 13:52

你好,能把問題再給我復(fù)制一下嗎?

MZ Chow 追問

2019-01-15 13:56

老師,你看圖片。就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方一直掛著,這一筆是從14年到現(xiàn)在一直掛著,也找不到原因。而且從以前到現(xiàn)在也一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,進項稅額

小惑老師 解答

2019-01-15 14:01

你知道嗎?如果我們要做進項轉(zhuǎn)出的話,要填報申報表,也不知道填寫到哪些,因為什么轉(zhuǎn)出。我覺得還是按照我說的調(diào)整賬,就是這個進到費用中不能稅前扣除了,你覺得可否?

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:03

好的,上個問題我明白了。現(xiàn)在我是要做年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進項稅額,但是不知道要怎么結(jié)轉(zhuǎn),因為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方一直掛著

小惑老師 解答

2019-01-15 14:04

你這個借方的三級明細是哪個

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:06

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-xx這個圖片下面的都是三級明細

小惑老師 解答

2019-01-15 14:08

你是要把明細都結(jié)轉(zhuǎn)平是吧,進項稅額和待認證都不用結(jié)平,都結(jié)轉(zhuǎn)到次年就可以了

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:10

老師,我不太明白你意思

小惑老師 解答

2019-01-15 14:12

就進項稅額和待認證稅額都不用年終結(jié)轉(zhuǎn)為零,要把他們結(jié)轉(zhuǎn)到次年的年初余額就可以了,直接過賬到明年,這樣能明白嗎?

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:12

那就是這個三級明細都不要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

小惑老師 解答

2019-01-15 14:13

對,我看了一下你這個都是關(guān)于進項和待抵扣的

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:13

好的,謝謝老師

小惑老師 解答

2019-01-15 14:15

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!

上傳圖片 ?
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你好,能把問題再給我復(fù)制一下嗎?
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