
老師我上學(xué)有做留底申報(bào)表上會計(jì)分錄要不要做
答: 上期留抵,不需要進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,請問之前做賬有一筆稅控盤的發(fā)票,之前會計(jì)已經(jīng)在賬上確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅,但是在申報(bào)時(shí)因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)留底,此筆進(jìn)項(xiàng)沒有申報(bào),導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表上留底金額不一致,調(diào)整的會計(jì)分錄要怎么寫呢
答: 你好 稅盤的發(fā)票 是專票嗎 ? 這個(gè)不需要做進(jìn)項(xiàng)稅的 。 你去補(bǔ)報(bào)這筆稅盤的進(jìn)項(xiàng)稅 然后賬上做 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅 處理下。 意思就是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去 全額來抵扣
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,增值稅申報(bào)表上的留底稅額賬務(wù)上做的分錄怎樣做
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)





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