
以前月份一管理費(fèi)用的分錄做在貸方,已月結(jié),本年利潤的借貸不等于凈利潤,怎么調(diào)整
答: 這個(gè)直接反結(jié)賬后進(jìn)行調(diào)整處理,不影響財(cái)務(wù)報(bào)表
以前月份一管理費(fèi)用的分錄做在貸方,已月結(jié),本年利潤的借貸不等于凈利潤,怎么調(diào)整
答: 反結(jié)賬后,將貸方的管理費(fèi)用,變成借方的管理費(fèi)用負(fù)數(shù),再重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月只有管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 是不是應(yīng)該還要做一筆 借 利潤分配~未分配利潤 貸 本年利潤
答: 您好!不用。這個(gè)年底做
本月要沖銷上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費(fèi)用紅字,那到本月底了,這管理費(fèi)用如何結(jié)轉(zhuǎn)??
航天280走借:管理費(fèi)用,減免時(shí)貸:管理費(fèi)用。管理費(fèi)用借貸平了,那本年利潤不就差280嗎
老師咨詢一下,2019年2月將車船使用費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,并且已結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,如何更正

