有個項目,8月份工程結(jié)算確認(rèn)收入是借應(yīng)收賬款253248.51貸工程結(jié)算238913.69,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)14334.82元,借主營業(yè)務(wù)成本370727.78,貸合同毛利貸方131814.09元主營業(yè)務(wù)收入238913.69,本月工程結(jié)算開票是136007.75,工程結(jié)算開負(fù)數(shù)發(fā)票180188.68,本月成本如何結(jié)轉(zhuǎn)啊,怎么做分錄
曉敏
于2019-01-14 20:05 發(fā)布 ??1129次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-14 21:04
8月份項目結(jié)算虧了131814.09,12月本項目開負(fù)數(shù)發(fā)票,沖成本時是先沖回虧損的部分還是直接沖成本
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8月份項目結(jié)算虧了131814.09,12月本項目開負(fù)數(shù)發(fā)票,沖成本時是先沖回虧損的部分還是直接沖成本
2019-01-14 21:04:37

你好,是的,平時還要做,借工程施工--合同成本,貸銀行存款,原材料,應(yīng)付職工薪酬
2019-09-09 23:34:28

您好,開票時,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)放在應(yīng)收賬款或者工程施工-合同成本中。
2017-01-05 20:27:56

你好!這是你們單位的處理方式?開發(fā)票一般是確認(rèn)就入不再用工程結(jié)算科目
2016-08-04 15:18:33

你好,可以的,可以這么做的。
2022-01-18 09:47:44
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