
11月無票采購入庫150斤,12月發(fā)票到了,把11月份做沖銷分錄借冰糖橙—255代應(yīng)付賬款一255,然后12月總?cè)霂?714斤冰糖橙,那么我想最后的庫存應(yīng)該是1564斤,可是我做的賬庫存數(shù)不對如圖,應(yīng)該怎么做?
答: 沖銷時, 數(shù)量填負(fù)數(shù),而不是單價填負(fù)數(shù)。祝您學(xué)習(xí)愉快
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問我之前銷售一筆商品,庫存沒有貨需要掛廠家的應(yīng)付賬款,后面我們用另外一個單品代替了,不需要支付這次應(yīng)付賬款了,這筆分錄該怎么做呢?
答: 第一次支付借預(yù)付貸銀存 換別的商品借庫存商品貸預(yù)付賬款

