
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
增值稅免稅收入,附加稅如何申報(bào)
答: 這個(gè)沒有實(shí)際交增值稅,附加稅不需要交,你0申報(bào)就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,企業(yè)申報(bào)稅時(shí),是先申報(bào)增值稅再申報(bào)附加稅?還是增值稅和附加稅一起申報(bào)???
答: 你好,先申報(bào)增值稅的啊
增值稅不是0申報(bào),申報(bào)完成后沒有代出附加稅申報(bào),增值稅及附加稅申報(bào)里面也沒有附加稅申報(bào)那一項(xiàng),怎么回事?
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
還沒有收入沒有購買金稅盤,那增值稅稅種還沒有添加,那么可以直接申報(bào)附加稅嗎?還是增值稅需要加進(jìn)去申報(bào)后在申報(bào)附加稅?


張老師 追問
2019-01-14 13:31
maize老師 解答
2019-01-14 13:49