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送心意

陳娟老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-14 12:16

沖紅后上月的沒開票收入相應(yīng)的稅也需要沖紅。沖紅后,需要在做一張正確的憑證

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沖紅后上月的沒開票收入相應(yīng)的稅也需要沖紅。沖紅后,需要在做一張正確的憑證
2019-01-14 12:16:34
你好,你這樣做一筆紅字分錄然后在做一筆正常分錄,實質(zhì)上對當(dāng)期的財務(wù)數(shù)據(jù)沒有影響的。
2018-07-02 10:56:37
借銀存負數(shù)貸其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù) 借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 藍字和紅字發(fā)票金額一致,這三個科目正好是0
2019-06-28 14:40:47
是這樣,你有兩種處理方式:一、7月不做收入,8月開票,直接按發(fā)票的金額做收入,再報稅。 二、暫估其他業(yè)務(wù)收入,并且暫估應(yīng)交的增值稅 8月開票后,沖銷7月暫估數(shù)據(jù),再按發(fā)票的金額入賬
2017-09-09 11:09:05
您好 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方藍字
2019-02-17 14:43:26
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