股東或者法人從公司賬戶拿錢(qián) 需要交哪些稅 問(wèn)
您好,如果掛往來(lái)計(jì)入其他應(yīng)付款,不用交稅,如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運(yùn)輸,退稅是不是只有報(bào) 問(wèn)
EXW 模式下,所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān),貨代的發(fā)票也會(huì)直接開(kāi)給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件,以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)、出口報(bào)關(guān)單、出口銷(xiāo)售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的1塊錢(qián)入 問(wèn)
計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營(yíng)業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫(xiě)的8月,那就要記入8 問(wèn)
您好,這個(gè)倒不是絕對(duì)的,看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月,看實(shí)質(zhì),因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%,報(bào)企業(yè) 問(wèn)
您好,按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答

小規(guī)模企業(yè),購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)我們還沒(méi)有業(yè)務(wù),也就是說(shuō)還沒(méi)有銷(xiāo)售收入,直接把稅控進(jìn)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在有了銷(xiāo)售收入,也有了增值稅,可以直接抵扣增值稅嗎?填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)稅控及服務(wù)費(fèi)填到哪里呢?
答: 你好,可以全額抵扣增值稅的。增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)可以全額抵減稅額,是直接做借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,同時(shí)借應(yīng)交增值稅~抵減稅額,貸管理費(fèi)用呢?還是先做借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金這一個(gè)分錄?等到有增值稅可以抵減時(shí)候再做借應(yīng)交增值稅~抵減稅額,貸管理費(fèi)用?小規(guī)模納稅人當(dāng)月收到稅控盤(pán)發(fā)票是在季度申報(bào)增值稅時(shí)填入稅控盤(pán)抵減信息?還是實(shí)際要抵減時(shí)再填報(bào)?
答: 你好,是先做借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后抵減時(shí)再做借應(yīng)交增值稅~抵減稅額,貸管理費(fèi)用 實(shí)際要抵減時(shí)再填報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月有可以抵扣的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi),但是我們沒(méi)有增值稅要交。5月申報(bào)的時(shí)候是否要把可以抵扣的增值稅填在增值稅申報(bào)表里還是到要交增值稅的時(shí)候才填?
答: 您好 可以等到需要交納增值稅的時(shí)候填寫(xiě)

