
上個月有個分錄做錯了怎么調(diào)整:一張服務(wù)費的發(fā)票發(fā)票金額是29501.18,上個月的分錄做成了借:管理費用 27832.15。 <br> 貸:應(yīng)繳稅費1669.03<br> 應(yīng)付款:26163.12<br>這個月要怎么調(diào)整
答: 你好,你是哪里錯了呢,從分錄上看科目沒有問題,是金額不對嗎
18年12月開了紅字發(fā)票5000,然后退了4000到我司銀行賬上,我做了分錄,沖紅時<br>借:其他應(yīng)收<br>貸:管理費用<br>貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出<br>收到款<br>借:銀行(實際收款)<br>借:營業(yè)外支出<br>貸:其他應(yīng)收<br>這樣做分錄正確嗎?
答: 這個是什么業(yè)務(wù)的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這么做的分錄:假如開了10萬的稅,說好摳他們5個稅點,在15號先開了票交了稅(未收到款項),先做這筆分錄<br>借:其它應(yīng)收款――代開票往來100000<br>貸:其它應(yīng)付款――代開票往來95000<br> 應(yīng)交稅費―增值稅2912.62<br> 應(yīng)交稅費―城建145.63<br>營業(yè)外收入――代開票收入1941.75<br>繳稅:<br>借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅2912.62<br> ――應(yīng)交城建145.63<br>貸:銀行存款:3058.25<br>等他們回款時<br>借:銀行存款10w<br>貸:其它應(yīng)收款――代開票往來10w.<br>返還:&
答: 勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以




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2019-01-14 11:33
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2019-01-14 11:37
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2019-01-14 12:48
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2019-01-14 12:49