
事業(yè)單位自收自支性質(zhì),是下屬單位因急用提前從上級部門預(yù)支了計劃撥給他們的資金,正式發(fā)文兩個月后才到,下屬單位給我們掛了應(yīng)付款,現(xiàn)在文件到了他們要求我們出具還款手續(xù)他們沖掛帳,我這兒的賬怎樣做?賬要體現(xiàn)這筆撥款
答: 你好,同學(xué)。那么在他們實(shí)際收到該筆款項(xiàng)時,你掛應(yīng)收,實(shí)際你單位收到時沖減。收到時以收到撥款沖減之前應(yīng)收。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位的上級部門是自然資源局,現(xiàn)在我們單位有一筆款項(xiàng)本來是由他們劃給我們的,但因其他原因,他幫我們代付了,他說由我們作收入、支出,他們作撥付,請問一下我們該如何作賬。不知道附圖中的對不對
答: 學(xué)員你好,這筆款看作為他們給你們的錢,你們自己再支付給對方,分錄沒錯

