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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-14 09:37

同學(xué) 您好 
借:營業(yè)外支出 
貸:預(yù)付賬款

lina 追問

2019-01-14 09:38

直接放管理費(fèi)用里不可以嗎

bamboo老師 解答

2019-01-14 09:40

正規(guī)做法是應(yīng)該放營業(yè)外支出的

lina 追問

2019-01-14 09:56

就是說所有往來科目只要是沒發(fā)票的進(jìn)入成本都要做營業(yè)外支出科目是嗎

bamboo老師 解答

2019-01-14 09:59

所有往來科目只要是沒發(fā)票的進(jìn)入成本都要做營業(yè)外支出科目  是的 或者您不愿意做營業(yè)外支出 你可以按照正常的科目做 然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了 比如您前面要計(jì)入管理費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 您好 借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
2019-01-14 09:37:02
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的!
2019-01-16 07:17:08
借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-01-16 09:25:48
如果確定能要回發(fā)票, 可以先作為19年的成本費(fèi)用所得稅前扣除
2020-05-26 16:43:04
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-19 11:14:53
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