
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗(yàn)證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報表中,看哪塊?我賬稅一致核查時候,發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和稅務(wù)局申報表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對不上
答: 你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報表上應(yīng)交增值稅比發(fā)票上稅額多0.03,賬面上顯示多交0.03分的稅,不好意思,老師,憑證如何編寫,摘要要備注什么
答: 你好備注調(diào)整某月四舍五入造成的尾差 借方營業(yè)外支出 貸方應(yīng)交稅費(fèi)
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報增值稅申報表。應(yīng)征增值稅不含稅銷售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?