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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-14 10:17

你好  需要補計提 然后和發(fā)放金額一致

愛我所有 追問

2019-01-14 10:33

是在這個月補計提嗎?

愛我所有 追問

2019-01-14 10:34

上個月的賬已經結了,補提到這個月可以嗎?

meizi老師 解答

2019-01-14 10:46

你好  可以的 但是跨年計提要走以前年度損益科目來操作

愛我所有 追問

2019-01-14 11:08

嗯!謝謝老師!

meizi老師 解答

2019-01-14 11:10

好的  不客氣 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好 需要補計提 然后和發(fā)放金額一致
2019-01-14 10:17:07
你當時發(fā)放時怎么做的分錄,如果上月未計提,應付職工薪酬-工資科目應該是借方余額, 在這個月補提該員工的工資即可。
2019-01-14 10:50:02
您好,您罰款是屬于稅后工資還是稅前工資?
2021-01-23 08:14:30
你好,借:應付職工薪酬 借:管理費用負數(shù)
2021-10-29 16:00:55
工資按月計提 借管理費用貸應付職工薪酬 第二個月計提借管理費用貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬貸銀存之前現(xiàn)金發(fā)放的工資紅沖就可以了
2018-09-30 17:00:38
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