老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經在匯算清繳調增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務費)開票的賦碼 問
現在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務物流輔助服務 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設備(設計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務派遣公司,招的勞務工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

今年本年利潤在余額在借方,那我轉未分配利潤分錄是借未分配利潤借方數,貸本年利潤貸方數
答: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數 貸 利潤分配一未分配利潤 負數 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數 貸 本年利潤 正數
答: 當本年利潤被結轉時,分錄應該是:借本年利潤正數、貸利潤分配一未分配利潤正數,這樣未分配利潤余額將從借方結轉到貸方,確保賬目平衡。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,未分配利潤是用本年利潤貸方減去本年利潤借方嗎,如果余額在貸方表示盈利,轉未分配利潤是不是,借本年利潤貸未分配利潤
答: 是的,同學,就是這樣理解的。

