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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2019-01-13 13:56

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)有這幾個 
1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 
2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項) 
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 
3.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 
如果進項大于銷項就是最后一個分錄

109004217 追問

2019-01-13 13:59

109004217 追問

2019-01-13 14:01

能幫我做這個分錄嗎?我怕做錯了,還有請教老師,我還沒計提企業(yè)所得稅,那我是不是應(yīng)該先計提企業(yè)所得稅才結(jié)轉(zhuǎn)稅金和期間損益,還是要結(jié)轉(zhuǎn)完成才計提

老劉 解答

2019-01-13 14:07

你年初的時候就沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅金。今年要接轉(zhuǎn)嗎?

109004217 追問

2019-01-13 14:13

我是新接手的新會計,據(jù)喲所知,前任都是在年末才結(jié)轉(zhuǎn)的

109004217 追問

2019-01-13 14:16

109004217 追問

2019-01-13 14:17

還有那個企業(yè)所得稅是2018年做匯算清繳的退稅

老劉 解答

2019-01-13 14:26

因為你年初有余額,所以你年初沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

109004217 追問

2019-01-13 14:32

是的,那我現(xiàn)在要如何做分錄呢?麻煩你了

老劉 解答

2019-01-13 14:33

今天沒上班,不太方便。你先問問其他老師

109004217 追問

2019-01-13 14:35

好的

老劉 解答

2019-01-13 15:54

祝周末愉快?。。。?/p>

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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)有這幾個 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-01-13 13:56:24
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-04-06 13:39:07
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是: 1. 借:本年利潤(或本年損益) 貸:應(yīng)付利潤(或盈余公積) 2. 借:應(yīng)付利潤(或盈余公積) 貸:本年利潤(或本年損益) 資產(chǎn)負債表中有“應(yīng)付利潤”這一項,這是企業(yè)在本年度獲得的利潤,而不是上年度留存的利潤。它記錄的是本年度實際獲得的利潤,用來表明本年度公司運營狀況,在結(jié)賬時,要將本年利潤轉(zhuǎn)入應(yīng)付利潤,目的是將本年實際獲得的利潤準確的記錄到賬。 拓展知識:本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的比例可以是100%,也可以根據(jù)企業(yè)實際情況設(shè)定不同的比例。這個比例一般由公司領(lǐng)導(dǎo)確定,常見的有全部留存、部分留存、發(fā)放等,可以根據(jù)企業(yè)未來發(fā)展的需要,進行調(diào)整。
2023-02-20 14:09:18
年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)一般需要經(jīng)過下述步驟: 1.確定本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)金額,根據(jù)公司經(jīng)營情況確定本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)金額,或者根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)金額; 2.做出分錄,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)金額從本年利潤科目轉(zhuǎn)到留存收益科目; 3.發(fā)出決議,董事會根據(jù)公司章程發(fā)出決議,確定本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)和分配; 4.辦理相關(guān)手續(xù),完成本年度利潤結(jié)轉(zhuǎn)的備案工作,并做出報表申報上報; 5.保存賬冊,將有關(guān)賬冊保存,以備明年報表核查。 以上就是完成利潤結(jié)轉(zhuǎn)的基本步驟,以便按照規(guī)定將利潤使用合理的方式結(jié)轉(zhuǎn)、分配。 拓展知識:在實施本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候,需要充分考慮具體的經(jīng)濟狀況,因為這會影響本年度的利潤結(jié)轉(zhuǎn)金額,以及影響利潤的稅務(wù)籌劃等。同時,利潤的結(jié)轉(zhuǎn)過程需要遵守相關(guān)法律法規(guī),并盡量降低利潤的流失,以便維護公司的利潤安全。
2023-02-25 08:49:43
建議月末就做這個,你看截圖這個
2020-04-02 11:36:35
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