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送心意

寧靜老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-01-13 13:00

您好,,如果您之前有暫估入賬是合適的。

逆光微笑 追問

2019-01-13 13:06

老師,是今年1月份收到的勞務票,我想放到去年12月份可以嗎,考慮到1月份的企業(yè)所得稅

寧靜老師 解答

2019-01-13 13:13

您好,需要先要在12月里面暫估入賬后才可以。

逆光微笑 追問

2019-01-13 13:29

老師,請問購入混凝土,應該記入到哪個科目里,直接拿到工地上用了,怎么做分錄呢

寧靜老師 解答

2019-01-13 13:32

您好,計入原材料,購入:借原材料-混凝土   貸銀行存款  然后結轉成本:借主營業(yè)務成本  貸原材料-混凝土。

逆光微笑 追問

2019-01-13 15:14

請問工程施工科目等到什么時候結轉成主營業(yè)務成本,是等到工程完工還是預決算的時候

逆光微笑 追問

2019-01-13 15:26

請問老師,之前工程施工科目沒有結轉,目前決算還沒有出來,可以結轉到成本吧

寧靜老師 解答

2019-01-13 18:16

您好,工程施工的核算,要看你采用是《施工企業(yè)會計制度》還是《施工企業(yè)核算辦法》或《企業(yè)會計準則》。《施工企業(yè)核算辦法》或《企業(yè)會計準則》核算方法基本一致,都是執(zhí)行《建造合同準則》,《施工企業(yè)會計制度》是較早的施工企業(yè)會計處理方法,按《施工企業(yè)會計制度》采用按月結算工程價款,應按月結算已完工程(即本月結算工程)。

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相關問題討論
您好,,如果您之前有暫估入賬是合適的。
2019-01-13 13:00:38
您好,已經過期了,建議不要入賬了。
2019-01-13 12:58:39
可以的,你做賬就可以了
2020-04-22 13:56:51
你好,可以在12月份補入帳的
2019-01-06 12:51:32
收到勞務發(fā)票,你和原來的記賬方式一樣就行。 認證后 借:應交稅費-應交增值稅 -待抵扣稅費 貸應交稅費-應交增值稅 -進項稅費 在建工程不能轉管理費用。以后建成之后要轉固定資產
2018-09-13 13:17:06
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