
小微企業(yè)免稅銷售額那里填列完了,本期免稅額,自動生成了,但卻比所有的銷項稅額多了一分錢,需要調(diào)整銷項稅額嗎?
答: 學(xué)員你好, 這種情況應(yīng)該是你的銷項稅是(根據(jù)每一筆的收入*稅率再合計)與(收入合計再乘以稅率)之間的尾差,建議調(diào)整銷項稅額。
老師,我公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的小規(guī)模納稅人,增值稅有免稅的27834元,我填寫在報表的其他免稅額里了,有3%的銷售額34484元填在了小微企業(yè)免稅銷售額里了,自動生成的然后在稅率計算一欄中小微企業(yè)免稅額1034.52,本期免稅額生成1869.54,點擊保存顯示合計欄第五列顯示免稅額必須等于本期數(shù)免稅額減去小微企業(yè)免稅額減去未達起征點免稅額,,不能保存,應(yīng)該怎樣修改
答: 你填寫減免表了嗎 填寫減免表試下 出現(xiàn)這個對的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們企業(yè)是免稅企業(yè),申報增值稅報表時,免稅銷售額那一欄必須填嗎?銷售額、銷項稅額在附表一里填完后,為什么只有銷售額在主表中自動生成,而銷項稅額沒在主表反映出來?
答: 你好,免稅的填寫免稅貨物或勞務(wù)銷售額那欄

