
如果增值稅申報(bào)時(shí),主申報(bào)表填寫后發(fā)現(xiàn)品目是研發(fā)服務(wù),實(shí)際上我們申報(bào)的應(yīng)該是咨詢服務(wù),也核定了咨詢服務(wù)稅種的。申報(bào)以后稅費(fèi)已經(jīng)繳納了,要如何處理這個(gè)問(wèn)題呢稅金金額無(wú)誤,是否需要重新交稅還是聯(lián)系專管員做調(diào)整?
答: 這個(gè)是申報(bào)錯(cuò)誤需要重新申報(bào),聯(lián)系下稅局看要怎么處理
實(shí)操,報(bào)稅系統(tǒng),報(bào)稅實(shí)操,一般納稅人,咨詢服務(wù)(管理咨詢),增值稅納稅申報(bào),增值稅納稅申報(bào)表中的第19欄。計(jì)算是否有問(wèn)題。
答: 你好,這個(gè)月都是檢查好的,一般沒(méi)問(wèn)題,那里有Q、Q咨詢的地方,你可以選擇在實(shí)操那里咨詢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口的技術(shù)咨詢服務(wù) 該如何申報(bào)增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報(bào)表的那行填寫,今天去稅務(wù)局人家說(shuō)除過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和研發(fā)產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi),其他都要繳稅,我想請(qǐng)問(wèn)老師該如何處理???
答: 同學(xué)你好 出口服務(wù)是免稅的

