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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 16:48

收到發(fā)票的一方,可以將發(fā)票金額全額計(jì)入費(fèi)用,所得稅前抵扣,開票一方需要確定收入和增值稅

永瑩 追問

2019-01-12 16:53

個(gè)體戶是開票方,那么這個(gè)稅費(fèi)他只要一并記入收入,不需要單獨(dú)羅列出來應(yīng)交稅費(fèi)吧?分錄就是接應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎

小楊老師 解答

2019-01-12 16:54

不管是不是個(gè)體戶,都需要將收入和增值稅分開羅列,借:應(yīng)收賬款,貸:營業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

永瑩 追問

2019-01-12 17:04

老師,那么個(gè)體戶最后就提現(xiàn)為我們欠稅局的錢一直留在資產(chǎn)負(fù)債表里對(duì)嗎

小楊老師 解答

2019-01-12 17:06

不會(huì)啊,個(gè)體戶查賬征收之前是享受季度營業(yè)收入不超過9萬的,免增值稅的,所有季度不用交稅的要做一個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:營業(yè)外收入

永瑩 追問

2019-01-12 17:15

我們現(xiàn)在一個(gè)月就超過10萬,那么就按實(shí)際的銷售只要給稅局交銷項(xiàng)稅嗎?其他稅還需要交嗎?老師,個(gè)體戶對(duì)于開票有年度限制金額就要征稅嗎

小楊老師 解答

2019-01-12 17:23

是的,交了增值稅,還有城建稅和教育費(fèi)及附加,購銷合同印花稅等。如果開票額度達(dá)到一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)通知轉(zhuǎn)為一般納稅人的

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收到發(fā)票的一方,可以將發(fā)票金額全額計(jì)入費(fèi)用,所得稅前抵扣,開票一方需要確定收入和增值稅
2019-01-12 16:48:06
你好,如果有真實(shí)業(yè)務(wù)往來是可以的 可以去稅局發(fā)票,然后購買方給銷售方辦理轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算
2018-01-20 11:37:42
你好,另外開辦的一開始核定的是什么就是什么,看你新的稅務(wù)報(bào)道怎么核定
2019-11-05 11:14:55
你好,一般納稅人欠個(gè)體工商戶款項(xiàng),需要支付給對(duì)方才是的?
2023-06-03 09:50:23
你好,對(duì)銷售方?jīng)]有影響。
2019-12-09 10:49:38
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