
公司收到財(cái)政局撥款,此款我放入了其他應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款里啦,之前產(chǎn)生的費(fèi)用都是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-某某,當(dāng)用這筆專項(xiàng)應(yīng)付款還某某錢時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,還某某錢時(shí)分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
專項(xiàng)應(yīng)付款的問題,收到時(shí)直接借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 —某某項(xiàng)目購固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)—某某項(xiàng)目 貸:銀行存款 其他費(fèi)用借:管理費(fèi)用—某某項(xiàng)目 貸:銀行存款項(xiàng)目完成后借:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 貸:營(yíng)業(yè)外收入—某某項(xiàng)目這樣對(duì)不對(duì)?我看有的是直接入遞延收益科目 我這種處理會(huì)不會(huì)有問題?
答: 你好,??顚S玫氖沁@樣處理 先補(bǔ)助,后購買固定資產(chǎn),通過遞延收益核算
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這邊之前賬務(wù)上掛著一筆是法人借:其他應(yīng)收款賬-某某某,貸:銀行存款,然后之前因?yàn)楣蓹?quán)變更還沒變好,所以公司老板合伙人投資進(jìn)來的錢當(dāng)時(shí)就處理借:銀行存款,貸:掛在其他應(yīng)付款-某某某 這里的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款都是同個(gè)人。現(xiàn)在這個(gè)法人也就是某某某要退股,所以我在想退股錢應(yīng)該是從公司出去沖這筆其他應(yīng)付款-某某某老師要怎么做呢?
答: 退股,應(yīng)該是減少實(shí)收資本


Destiny 追問
2019-01-12 16:49
蒙蒙 解答
2019-01-12 16:54