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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2019-01-12 14:26

未開票收入和開票收入一樣的確定收入做賬務(wù)處理,借:銀行存款,貸:營業(yè)收入,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 14:29

那我收到客戶1000元,分錄是:借 銀行存款 1000  貸 主營業(yè)務(wù)收入 970  貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  30 
老師這樣對嗎

小楊老師 解答

2019-01-12 14:33

你們是小規(guī)模企業(yè)3%的增值稅稅率是吧,那么不含稅收入=1000/1.03=970.87,稅額=1000/1.03*0.03=29.13,借 銀行存款 1000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 970.87 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 29.13

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 14:36

我們是服務(wù)行業(yè),小規(guī)模的

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 14:37

我直接是1000*0.03  這樣不對嗎

小楊老師 解答

2019-01-12 14:38

不是的,1000元是含稅收入的哦

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 14:41

那期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,沒有庫存

小楊老師 解答

2019-01-12 14:43

你這是銷售貨物收入還是服務(wù)勞務(wù)收入?

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 14:45

服務(wù)勞務(wù)收入

小楊老師 解答

2019-01-12 14:48

勞務(wù)收入,沒有庫存商品成本是很正常的,根據(jù)你們的實際情況做就好了

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 14:57

意思是期末不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

小楊老師 解答

2019-01-12 14:58

是的,沒有貨物成本就不需要結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 15:02

那我以前都沒有算稅額,這個月怎么能調(diào)回來呢

小楊老師 解答

2019-01-12 15:04

那么你確定的收入都是含稅收入,稅額=含稅收入/1.03*0.03

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 15:05

是的

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-12 15:06

以前的賬可以補,但是報稅怎么補填了

小楊老師 解答

2019-01-12 15:07

含稅收入,和稅費的換算公式,稅額=含稅收入/1.03*0.03

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未開票收入和開票收入一樣的確定收入做賬務(wù)處理,借:銀行存款,貸:營業(yè)收入,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
2019-01-12 14:26:24
這個可以直接一次性計入收入的,因為以后的維修次數(shù)并不確定,而且發(fā)生的概率也不是很大,等到發(fā)生的時間計入銷售費用
2019-05-20 17:38:25
可以確認為營業(yè)外收入
2018-09-30 08:52:34
要計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-02-25 14:31:12
您好!這個計入到銷售費用=傭金。要對方開勞務(wù)發(fā)票給你入賬
2019-09-26 13:56:18
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