老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計(jì)100%扣除 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 請問所得稅稅負(fù)率最 問
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問
同學(xué),你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報,數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的 答

固定資產(chǎn)賬上有,但是沒有實(shí)物了,怎么處理呢,分錄怎么寫?
答: 學(xué)員你好, 這種情況下的話,需要做盤虧處理哦。 是存貨還是固定資產(chǎn)沒了?
固定資產(chǎn)賬無,盤點(diǎn)時有實(shí)物,但不能用了,怎么處理?
答: 是你公司的所有權(quán) 就補(bǔ)做固定資產(chǎn)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年購買的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,但是在賬上做了賬務(wù)處理,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)的余額,要怎么把這個調(diào)整為0呢?分錄要怎么寫?
答: 你好 ; 沒有抵扣; 你是做的那個科目 ? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師你好,我在結(jié)賬的時候固定資產(chǎn)賬面上有數(shù),但是實(shí)物全部沒有,我應(yīng)該怎么樣處理賬務(wù)
兩家公司合并,發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)是沒有實(shí)物的,也沒有折舊,現(xiàn)在需要把沒有實(shí)物的固定資產(chǎn)處理掉,要怎么處理?


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2019-01-12 13:03
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