12月底應(yīng)交增值稅科目有借方余額(留抵),要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里?
張起霊
于2019-01-12 11:42 發(fā)布 ??1529次瀏覽
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莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
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加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21

同學(xué) 你好
月末應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36

你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
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