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文老師

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2019-01-12 11:28

您好,您有多交的稅款,應該余額在應交稅費的借方,你以后開票的時候,就可以抵,下次開票就可以少交,暫時不需要做特殊的處理

文老師 解答

2019-01-12 11:28

您好,您有多交的稅款,應該余額在應交稅費的借方,你以后開票的時候,就可以抵,下次開票就可以少交,暫時不需要做特殊的處理

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相關問題討論
您好,您有多交的稅款,應該余額在應交稅費的借方,你以后開票的時候,就可以抵,下次開票就可以少交,暫時不需要做特殊的處理
2019-01-12 11:28:02
你沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2019-08-03 15:30:42
,剩下的500元收不回來,怎么做會計科目?
2015-12-03 09:01:02
您好,這部分稅,可以申請退稅,也可以抵頂以后應交的稅款。
2019-07-08 22:51:11
是不是還是有個購車發(fā)票 第一個圖片第二行的固定資產=70532.92+7053.29
2019-08-13 14:11:46
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