
11月在稅局代開一張發(fā)票金額是164350元,稅額是4786.89元,到了12月份,客戶說要改開票金額,于是又到稅局沖紅后再按他改過的金額156350,稅額4553.88元,開了一張,稅局說我們交的稅額相抵,多出的部分稅局不退,讓我們自己消化,這種情況如何什么分錄記帳?
答: 您好,您有多交的稅款,應該余額在應交稅費的借方,你以后開票的時候,就可以抵,下次開票就可以少交,暫時不需要做特殊的處理
請問發(fā)票未到,我做了暫估款。收到發(fā)票是發(fā)現開票金額比支付金額多了40元。這樣要怎么做分錄呢?
答: 你沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
19年4月初降稅,,3月底報了未開票金額,5月開了發(fā)票,6月沖紅,這部分稅怎么辦
答: 您好,這部分稅,可以申請退稅,也可以抵頂以后應交的稅款。


文老師 解答
2019-01-12 11:28