
小規(guī)模,上個季度增值稅小微企業(yè)免稅銷售額少了27.這個季度累計(jì)對不上了,怎么改呢?
答: 你好,去稅務(wù)局把上個季度的修改了
上個季度報增值稅,免稅銷售額金額寫錯了少了27.這個季度申報累計(jì)對不上了,能調(diào)嗎?
答: 你好!可以申請修改上期報表
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少呢?我們是小規(guī)模納稅人上個季度銷售額不足30萬,免交增值稅,所得稅是按5%交的,這個季度銷售額超了30萬,要交增值稅,所得稅按幾個點(diǎn)交呢?
答: 小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是,應(yīng)納稅所得額不超過100萬元,所得稅是按5%交的,不超過300萬--100萬,按10%稅率繳交
老師,我們是小規(guī)模,上個季度銷售額不滿30萬,減免了,增值稅,但是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里,這個季度需要怎么做呢?增值稅的余額還是上個季度的余額呢。
老師我是小規(guī)模,然后第一季度少報了增值稅,三個季度都不用交稅,我累計(jì)數(shù)對上可不可以,不更改報表
小規(guī)模納稅人申報增值稅時,季度不超45萬,填在“小微企業(yè)免稅銷售額”的不含稅銷售額是發(fā)票上“金額”的累計(jì)數(shù),還是含稅收入扣除3%的累計(jì)數(shù)
小規(guī)模納稅人申報增值稅時,季度不超45萬,填在“小微企業(yè)免稅銷售額”的不含稅銷售額是發(fā)票上“金額”的累計(jì)數(shù),還是含稅收入扣除3%的累計(jì)數(shù)
小微企業(yè)這個季度只有一筆未開票收入4000多,增值稅申報表填第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額對不對,我填了第十欄小微企業(yè)免稅銷售額,過了申報期,怎么改?


聽海 追問
2019-01-12 10:07
王晶老師 解答
2019-01-12 10:09
聽海 追問
2019-01-12 10:11
王晶老師 解答
2019-01-12 10:11
聽海 追問
2019-01-12 10:14
王晶老師 解答
2019-01-12 10:43