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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-11 23:47

應該去修改你九月份的申報表,你不應該進項轉出,申報錯了,應該12月份

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應該去修改你九月份的申報表,你不應該進項轉出,申報錯了,應該12月份
2019-01-11 23:47:38
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-01-20 20:16:29
開了紅字信息表去稅務局申報,不要轉出
2019-07-16 23:56:45
同學,你好 你11月的申報表需要更正申報
2023-01-13 14:11:26
同學 您好 根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》)以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2019-01-08 19:09:51
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