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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-12 08:31

你好! 
 
可以的。

懶胖墩 追問

2019-01-12 08:37

老師  15號就要繳納增值稅了  我們15號之前肯定辦不完備案了  那就是等備案之后  我們再去稅務局 把軟件的成本調(diào)整到即征即退項目里

蔣飛老師 解答

2019-01-12 08:39

其實備案,也是很快的,最好備案后再申報,可以一次搞定的

懶胖墩 追問

2019-01-12 08:44

老師  我們原來在北京有報告書  但是公司遷到深圳后  報告書不符合深圳的測試標準  所以只能重新做報告書  但是報告書要20號才能出來

懶胖墩 追問

2019-01-12 08:56

所以老師  你知道深圳那邊是什么政策嗎  這樣還能退稅嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-12 09:07

可以退的。那就先按一般貨物申報吧 
各地正策把握的不一樣,也可以先咨詢一下當?shù)囟悇?2366

懶胖墩 追問

2019-01-12 09:10

好的  謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-01-12 09:16

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
你好! 可以的。
2019-01-12 08:31:01
影響以后退稅,可能會造成無法正常退稅 去大廳更正申報
2018-10-17 14:08:58
1.填寫《增值稅納稅申報表附列資料二》(本期進項稅額明細),第35行填寫本期已勾選抵扣的專用發(fā)票信息,核對無誤后保存。 2.《增值稅納稅申報表附列資料一》(本期銷售情況明細)第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應欄填寫本期銷售數(shù)據(jù);第6行“即征即退貨物及加工修理修配勞務”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應欄填寫本期軟件產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù),核對無誤后保存。 3.填寫增值稅納稅申報表主表,主表第一行顯示本期銷售額,填寫第2行應稅貨物銷售額相應欄次;核對本期增值稅應納稅額,數(shù)據(jù)無誤保存報表,并對報表進行提交,完成申報及稅款的繳納。
2022-06-20 18:17:28
如果沒有填報到即征即退欄次,會造成后期無法正常退稅。
2018-09-04 14:56:39
就即征即退的進項就少了,你退稅的增值稅就多了。可能出現(xiàn),一般項目增值稅留抵,即征即退退稅
2018-10-16 14:19:31
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