老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務(wù)費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

新進入一家公司A,A公司2018年12月份沒有會計做賬,因為會計在11月份就已離職了。現(xiàn)在我接手后老板說12月的賬不用我補做了,讓我直接從2019年1月的賬做起。這種賬要怎么做呀?做的是內(nèi)賬,12月有銷售人員統(tǒng)計的應(yīng)收賬款總金額及回款數(shù),沒有對應(yīng)的銷售明細。12月采購的數(shù)據(jù)能提供給我,但是準確率只有70%。我要求1月底進行盤點一次,按照11月的庫存結(jié)余數(shù)+采購數(shù)-盤點數(shù)=12月銷售數(shù)據(jù),這樣庫存明細表就可以大致做出來了。然后有了應(yīng)收賬款就是12月的主營業(yè)務(wù)收入,有了采購的數(shù)據(jù)就知道成本了。這樣大致也能把利潤表做出來。然后利用資產(chǎn)負債表上的其他數(shù)據(jù)確定后可倒推出貨幣資金的余額,這樣行嗎?
答: 內(nèi)賬就是老板說了算,做個他看的,把實際收入支出利潤算清楚就可以了。針對以前的一些遺留期初數(shù)據(jù)的問題,按照你的方法可以倒推出來。加油喔
資產(chǎn)負債表的“貨幣資金”為什么不等于前期資產(chǎn)負債表的“貨幣資金” 本期利潤表的“營業(yè)收入”-營業(yè)成本-管理費用-財務(wù)費用-銷售費用 營業(yè)外收入?(本期利潤表就只有以上幾個發(fā)生額)
答: 您好!因為收入不一定就收到錢了啊。 還有掛在應(yīng)收賬款上面的金額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資金周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/((期末占用資金 期初占用資金)/2) 占用資金啊是資產(chǎn)負債表上的貨幣資金嗎?
答: 同學你好,一般情況下,是資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總額。

