老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開票,稅收分類編碼是什么? 問
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問
新開公司需要;人員、場地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問題想問下你 問
在的 具體的什么問題? 答

老師好,問一下一般納稅人公司,這個(gè)月,實(shí)際銷售金額36769.41,已認(rèn)證稅額是23593.81,銷項(xiàng)稅是2206.16,不用繳納增值稅,對(duì)嗎?印花稅和堤圍防護(hù)費(fèi)是不是要先計(jì)提?印花稅=實(shí)際銷售金額*0.03%=36769.41*0.03%=11.03堤圍防護(hù)費(fèi)=實(shí)際銷售金額*0.081%=36769.41*0.03%=29.78分錄:借:稅金及附加 40.81貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 11.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交堤圍防護(hù)費(fèi) 29.78老師對(duì)嗎?
答: ?
老師好,問一下一般納稅人公司,這個(gè)月,實(shí)際銷售金額36769.41,已認(rèn)證稅額是23593.81,銷項(xiàng)稅是2206.16,不用繳納增值稅,對(duì)嗎?印花稅和堤圍防護(hù)費(fèi)是不是要先計(jì)提?印花稅=實(shí)際銷售金額*0.03%=36769.41*0.03%=11.03堤圍防護(hù)費(fèi)=實(shí)際銷售金額*0.081%=36769.41*0.03%=29.78分錄:借:稅金及附加 40.81貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 11.03應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交堤圍防護(hù)費(fèi) 29.78老師對(duì)嗎?
答: 不用繳納增值稅的,印花稅和堤圍費(fèi)的分錄也是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營業(yè)稅金及附加包括印花稅和堤圍防護(hù)費(fèi)嗎?
答: 不包括印花稅,包括堤圍防護(hù)費(fèi)


.??.lucky star.? 追問
2015-12-14 16:48
鄒老師 解答
2015-12-14 15:29
鄒老師 解答
2015-12-14 16:47