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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-11 17:06

你好 
借;管理費(fèi)用等科目    貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;本年利潤   貸;;管理費(fèi)用等科目

2463024587 追問

2019-01-11 17:08

還有之前的外賬沒有賬本 
不知道怎么寫

2463024587 追問

2019-01-11 17:09

發(fā)工資的時候一定要計提工資嗎?

鄒老師 解答

2019-01-11 17:11

你好,是什么不知道怎么寫? 
是的,需要先計提,然后支付工資才是的

2463024587 追問

2019-01-11 17:18

當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計提嗎?

鄒老師 解答

2019-01-11 17:18

你好,當(dāng)月發(fā)放也是需要計提的

2463024587 追問

2019-01-11 17:22

計提和發(fā)放的寫在一張憑證上嗎?

鄒老師 解答

2019-01-11 17:23

你好,可以在一張憑證上處理

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你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;本年利潤 貸;;管理費(fèi)用等科目
2019-01-11 17:06:11
你好,計提11月的工資就用11工資表做附件的
2019-12-02 16:40:33
你好,可以的,可以沒有原始憑證。
2022-09-27 15:59:58
您好,這個屬于主管會計的崗位。
2018-07-17 20:38:58
你好!月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用
2018-07-21 12:24:23
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