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送心意

小羅老師

職稱中級會計師

2019-01-11 14:27

你期末未分配利潤數(shù)據(jù)是不是沒有把8月的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)進去

天空的云 追問

2019-01-11 14:31

您看這是樣対

天空的云 追問

2019-01-11 14:32

怎樣結(jié)

天空的云 追問

2019-01-11 14:33

轉(zhuǎn)

小羅老師 解答

2019-01-11 14:34

做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤的分錄,本年利潤期末余額為0才對。

天空的云 追問

2019-01-11 14:47

這樣對

小羅老師 解答

2019-01-11 14:49

你這個數(shù)據(jù)怎么來的,不是應該是8月下面截圖的數(shù)據(jù)嗎

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相關(guān)問題討論
你期末未分配利潤數(shù)據(jù)是不是沒有把8月的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)進去
2019-01-11 14:27:27
你好!和你的科目余額表核對一下,看看是哪個項目出了問題。
2021-04-19 13:06:04
同學,你好,你看一下利息收入你是不是做到財務費用的貸方了,你做的時候,財務費用借方負數(shù)做一下,有的財務軟件就是這樣設置的,所以你的報表取不上數(shù)字
2022-04-04 09:29:39
同學你好! 在資產(chǎn)負債表中把本月的利潤加到未分配利潤里面去,你肯定是未分配利潤的數(shù)沒有加本月利潤 資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表中凈利潤本年累計數(shù)
2021-07-06 09:54:39
您好!這個不一定,要查之前的賬才知道啊。
2017-03-20 11:55:38
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