
上個月開了稅額20萬的發(fā)票,已交稅。但發(fā)現(xiàn)稅點(diǎn)開錯了,這個月開了紅字發(fā)票,紅字稅額-20萬,然后重新開正確的,稅額14萬左右。那么我們多交的6萬怎么處理?可以申請退稅嗎?還是這部分紅字6萬的稅額可以抵消以后開票的稅額?
答: 一月份紅沖你的正數(shù)收入,會沖減的
開了紅字發(fā)票怎么申請退稅
答: 這個直接沖減藍(lán)字發(fā)票了 不用申請退稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月開了80萬的發(fā)票,客戶這個月退票,這個月開紅字發(fā)票80萬,但是藍(lán)字發(fā)票要下個月開,請問我們上個多交的增值稅申請退稅是這個月去退嗎?
答: 這個你只能去稅局申報,你7月開紅字80萬吧,8月申報7月稅的時候去稅局那邊申報,這個退稅看你稅局咋說,你8月申報的時候一般是抵后續(xù)需要交銷項稅額,不退稅


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2019-01-11 13:48
郭老師 解答
2019-01-11 13:56
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2019-01-11 14:27
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2019-01-11 14:37